一諾記賬
2022-12-28 12:24:37
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根據(jù)2021年12月29日的召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定,全年一次性獎(jiǎng)金不并入當(dāng)月工資薪金所得、實(shí)施按月?lián)Q算稅率單獨(dú)計(jì)稅的政策,延續(xù)至2023年底。二是繼續(xù)對(duì)年收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需補(bǔ)稅或年度匯算補(bǔ)稅額不超過(guò)400元的免予補(bǔ)稅,政策延續(xù)至2023年底。
因此,2021年及2022年的年終獎(jiǎng)仍可單獨(dú)計(jì)稅。
單獨(dú)的計(jì)稅規(guī)則為以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表(簡(jiǎn)稱月度稅率表),確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅。
計(jì)算公式為應(yīng)納稅額=全年一次性獎(jiǎng)金收入×適用稅率-速算扣除數(shù)。
在一個(gè)納稅年度內(nèi),對(duì)每一個(gè)納稅人,該計(jì)稅辦法只允許采用一次。
個(gè)人所得稅稅率表(2022年最新個(gè)稅稅率表)
2022年個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅率表如下
1、年度不超過(guò)36000元的稅率為3% 速算扣除數(shù)0;
2、超過(guò)36000-144000元的部分稅率為10% 速算扣除數(shù)2520;
3、超過(guò)144000-300000元的部分稅率為20% 速算扣除數(shù)16920;
4、超過(guò)300000-420000元的部分稅率為25% 速算扣除數(shù)31920;
5、超過(guò)420000-660000元的部分稅率為30% 速算扣除數(shù)52920;
6、超過(guò)660000-960000元的部分稅率為35% 速算扣除數(shù)85920;
7、超過(guò)960000元的稅率為45% 速算扣除數(shù)181920。
《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第三條個(gè)人所得稅的稅率
(一)綜合所得,適用百分之三至百分之四十五的超額累進(jìn)稅率(稅率表附后);
一、2022個(gè)稅稅率表
全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用)
1.年度不超過(guò)36000元的稅率為3% 速算扣除數(shù)0
2.超過(guò)36000-144000元的部分稅率為10% 速算扣除數(shù)2520
3.超過(guò)144000-300000元的部分稅率為20% 速算扣除數(shù)16920
4.超過(guò)300000-420000元的部分稅率為25% 速算扣除數(shù)31920
5.超過(guò)420000-660000元的部分稅率為30% 速算扣除數(shù)52920
6.超過(guò)660000-960000元的部分稅率為35% 速算扣除數(shù)85920
7.超過(guò)960000元的稅率為45%速算扣除數(shù)181920
換算成月的綜合所得稅率表
1.不超過(guò)3000元的稅率為3% 速算扣除數(shù) 0
2. 超過(guò)3000元至12000元的部分稅率為10% 速算扣除數(shù)210
3. 超過(guò)12000元至25000元的部分稅率為20% 速算扣除數(shù)1410
4. 超過(guò)25000元至35000元的部分稅率為25% 速算扣除數(shù)2660
5.超過(guò)35000元至55000元的部分稅率為30% 速算扣除數(shù)4410
6.超過(guò)55000元至80000元的部分稅率為35% 速算扣除數(shù)7160
7.超過(guò)80000元的部分稅率為45% 速算扣除數(shù)15160
2022年個(gè)人所得稅的計(jì)算公式為本月應(yīng)扣繳稅額=(本月累計(jì)應(yīng)扣預(yù)繳納稅所得額×預(yù)扣稅率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額;本月累計(jì)應(yīng)扣預(yù)繳納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。
2022年個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?
2022年個(gè)人所得稅的計(jì)算公式為(個(gè)稅起征點(diǎn)5000元)
本月應(yīng)扣繳稅額=(本月累計(jì)應(yīng)扣預(yù)繳納稅所得額×預(yù)扣稅率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額
本月累計(jì)應(yīng)扣預(yù)繳納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。
有下列情形之一的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法辦理納稅申報(bào)
1、取得綜合所得需要辦理匯算清繳;
2、取得應(yīng)稅所得沒(méi)有扣繳義務(wù)人;
3、取得應(yīng)稅所得,扣繳義務(wù)人未扣繳稅款;
4、取得境外所得;
5、因移居境外注銷中國(guó)戶籍;
6、非居民個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)從兩處以上取得工資、薪金所得;
一、正面回答
個(gè)人所得稅計(jì)算稅率表
1、年度不超過(guò)36000元的稅率為3%速算扣除數(shù)0;
2、超過(guò)36000-144000元的稅率為10%速算扣除數(shù)2520;
3、超過(guò)144000-300000元的稅率為20%速算扣除數(shù)16920;
4、超過(guò)300000-420000元的稅率為25%速算扣除數(shù)31920;
5、超過(guò)420000-660000元的稅率為30%速算扣除數(shù)52920;
6、超過(guò)660000-960000元的稅率為35%速算扣除數(shù)85920;
7、超過(guò)960000元的稅率為45%速算扣除數(shù)181920。
二、分析詳情
個(gè)人所得稅率是個(gè)人所得稅稅額與應(yīng)納稅所得額之間的比例。個(gè)人所得稅率是由國(guó)家相應(yīng)的法律法規(guī)規(guī)定的,根據(jù)個(gè)人的收入計(jì)算。繳納個(gè)人所得稅是收入達(dá)到繳納標(biāo)準(zhǔn)的公民應(yīng)盡的義務(wù)。
三、個(gè)人所得稅的退稅和補(bǔ)繳
1、退稅,個(gè)人所得稅退稅并非所有人都有,通常情況下,出現(xiàn)退稅主要是因?yàn)楦鞣N原因?qū)е露囝A(yù)繳了稅款。比如,有符合享受條件的專項(xiàng)附加扣除,但預(yù)繳稅款時(shí)沒(méi)有申報(bào)扣除,或者是未申報(bào)享受或者未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等。不過(guò)年收入低于6萬(wàn)元的,且沒(méi)有預(yù)繳過(guò)個(gè)人所得稅的用戶多數(shù)是沒(méi)有退稅的,因?yàn)槠浔旧頉](méi)有納稅;
要有情懷和熱愛(ài),要有知識(shí)和頭腦,要有幫手和資源,要有體魄和精力,還要等運(yùn)氣,這就是解決按月個(gè)稅速算扣除速算表的重點(diǎn)!只要我們給自己定好了目標(biāo),并按照這個(gè)目標(biāo)一直走下去,按月個(gè)稅速算扣除速算表其實(shí)非常簡(jiǎn)單。不過(guò),對(duì)于新手來(lái)說(shuō),可能會(huì)遇到[創(chuàng)業(yè)]初期迷茫的現(xiàn)象,在這種情況下,也不要焦慮,只要用心想想自己按月個(gè)稅速算扣除速算表的初衷,定能給自己找到準(zhǔn)確的方向。
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一諾記賬介紹:一諾記賬設(shè)立于2010年,立足于深圳,服務(wù)于全國(guó),經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立的工商財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu),專業(yè)正規(guī)可靠,截止到2021年底在全國(guó)已設(shè)立16家分公司,致力于為廣大企業(yè)用戶提供完善的財(cái)稅解決方案。公司以財(cái)務(wù)代理、稅收籌劃、稅務(wù)審計(jì)、記賬報(bào)稅、商標(biāo)注冊(cè)、以及代辦注冊(cè)海內(nèi)外公司等多項(xiàng)業(yè)務(wù)為主,具備多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和工商財(cái)稅人脈,專業(yè)水平強(qiáng),辦事效率高,服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)。公司憑著一支實(shí)力雄厚的專業(yè)精英團(tuán)隊(duì),為廣大企業(yè)客戶提供最優(yōu)質(zhì)高效的公司注冊(cè)、稅務(wù)代理、財(cái)務(wù)代理、商標(biāo)注冊(cè)等疑難問(wèn)題辦理,一諾記賬累計(jì)服務(wù)企業(yè)10萬(wàn)+,獲得了客戶朋友們一致的信賴和好評(píng)。